Atti amministrativi

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AREA TECNICA
num.part. 244 del 16/10/2014
Cantiere Comunale Occupazionale - Annualita' 2012 - Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici, strade e arredo urbano: liquidazione fatture forniture Ditte varie - Cig. Z001146A64
AREA TECNICA
num.part. 243 del 16/10/2014
Affidamento della fornitura di materiali vari necessari alla manutenzione ordinaria degli immobili comunali alla ditta Mario Tamponi S.r.l. di Calangianus: impegno di spesa e liquidazione fatture - Cig Z501144FE9
SERVIZIO CULTURA
num.part. 164 del 16/10/2014
L.R. N.31/84- ART.2 - 1^ acconto contributo per l'a.s. 2014/2015 all' Asilo Infantile Maria Pes - impegno e liquidazione
SERVIZIO CULTURA
num.part. 163 del 16/10/2014
DELIB. G.C. N 129/2014 - WELFARE DELLO STUDENTE-DECRETO INTERMINISTERIALE MIUF-MEF PROT.184/2014 -LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2013/2014
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
num.part. 284 del 15/10/2014
L.162/98 programma 2013 anno di gestione 2014 - Rimborso spese per n. 30 beneficiari mese di Settembre 2014.
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
num.part. 283 del 15/10/2014
Impegno periodo ottobre/dicembre 2014 di e liquidazione contributo economico mese di ottobre per integrazione retta n. 2 cittadini presso Comunita' Alloggio per Anziani.
AREA TECNICA
num.part. 242 del 15/10/2014
Interventi di "Messa in sicurezza e manutenzione dell'edificio scolastico - Scuola Primaria Ines Giagheddu - ubicata nella Via Roma": Affidamento dell'incarico di revisione del progetto Esecutivo - Direzione Lavori - Contabilità- Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione- Certificato di regolare esecuzione e assistenza al Collaudo al Dott. Ing. Manuele Marotto ed approvazione dello schema di convenzione. - C.I.G. ZE1113AFF5 -
AREA TECNICA
num.part. 241 del 15/10/2014
Fornitura dell'energia elettrica al centro ricreativo ed alla caserma dei vigili urbani: liquidazione fatture alla ditta Enel Servizio Elettrico per i consumi del bimestre Agosto - Settembre 2014.
AREA TECNICA
num.part. 240 del 15/10/2014
Fornitura dell'energia elettrica all'asilo nido: liquidazione fattura alla ditta Enel Servizio Elettrico per i consumi del mese di Agosto 2014.
SERVIZIO CULTURA
num.part. 162 del 15/10/2014
DELIB. GC N. 33/2014 - PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 2014 - LIQUIDAZIONE SPESE
SERVIZIO CULTURA
num.part. 161 del 15/10/2014
CARICATA PER ERRORE INFORMATICO
SERVIZIO CULTURA
num.part. 160 del 15/10/2014
TRASMISSIONE TELEVISIVA MONTAGNE DI SARDEGNA 2014- LIQUIDAZIONE FATTURA
SERVIZIO CULTURA
num.part. 159 del 15/10/2014
SCUOLA CIVICA DI MUSICA - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA - PERIODO DAL 13 SETTEMBRE 13 AL OTTOBRE 2014
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
num.part. 159 del 15/10/2014
LIQUIDAZIONE COMPENSI A FAVORE DEL SEGRETARIO A SCAVALCO DOTT. MARIO CARTA PER IL PERIODO: 08/10/2014 - 08/11/2014.
SERVIZIO CULTURA
num.part. 158 del 15/10/2014
SCUOLA CIVICA DI MUSICA- LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI DOCENTI - SALDO/SETTEMBRE 2014
AREA VIGILANZA
num.part. 76 del 15/10/2014
Liquidazione spettanze per lavoro straordinario effettuato dal personale appartenente al Comando di P.M. nel 3^ trimestre 2014----
AREA VIGILANZA
num.part. 75 del 15/10/2014
Impegno di spesa ad integrazione della determina n^ 08 del 29/01/2014 di autorizzazione a compiere lavoro straordinario agli appartenenti al Comando di P.M.
AREA TECNICA
num.part. 239 del 14/10/2014
LAVORI DI MESSA IN PRISTINO DELL'ELETTROPOMPA AUTOMATICA UBICATA NEL GRUPPO DI POMPAGGIO ACQUE IN LOC. "LE GRAZIE": LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "COMSU S.N.C." DI CALANGIANUS - Cig. Z7B0D1EE40
AREA TECNICA
num.part. 238 del 14/10/2014
Corso di Progetto e Restauro, Workshop 2014 - "Rilievo centro storico del Comune di Calangianus" - Facoltà di Architettura di Alghero - Acquisto materiale elettrico: Impegno di spesa e Liquidazione fattura alla ditta Elcom. - CIG Z9111386C9 -
SERVIZIO CULTURA
num.part. 157 del 14/10/2014
DELIB. G.C. 125/2014 DIRETTIVE PER ACQUISTO LIBRO "LA FONTANA DEI RICORDI" DI LINO FRASCHINI DA DONARE ALLA BIBLIOTECA ED ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
SERVIZIO CULTURA
num.part. 156 del 14/10/2014
SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI - MESE DI SETTEMBRE 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ARCOBALENO
SERVIZIO CULTURA
num.part. 155 del 14/10/2014
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVASTOVIGLIE MENSA SCUOLA MATERNA - LIQUIDAZIONE FATTURA
AREA TECNICA
num.part. 237 del 13/10/2014
Liquidazione fatture all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Conferimento secco residuo e umido per i mesi di Aprile-Maggio-Giugno 2014 e Conferimento extra Aprile 2014.
AREA VIGILANZA
num.part. 74 del 12/10/2014
Rinnovo polizza assicurativa RC per il periodo dal 05/11/2014 al 31/03/2015 del Opel Vivaro targato DK178MF in uso ai servizi sociali - Impegno di spesa e contestuale liquidazione.-
AREA VIGILANZA
num.part. 73 del 12/10/2014
Liquidazione seconda semestralità al Broker Mag Jlt spa con sede in via Cernaia n° 2 -10122 TORINO per la Polizza copertura assicurativa RCT/O per il periodo dal 06/04/2014 al 06/04/2015 stipulata con l'Ariscom Compagnia di Assicurazioni spa con sede in via Guido D'Arezzo n 14 - 00198 Roma --

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