Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 09/09/2013 |
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 213 del 09/09/2013 Servizio di assistenza Domiciliare. liquidazione mese di agosto 2013. (CIG.4313882809) |
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| AREA TECNICA | 05/09/2013 |
AREA TECNICA num.part. 296 del 05/09/2013 Liquidazione parcella acconto onorari professionali all'Ing. G. Piero Cassitta con studio in Calangianus per la redazione della variante al PUC. |
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| AREA TECNICA | 05/09/2013 |
AREA TECNICA num.part. 295 del 05/09/2013 FORNITURA DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI NECESSARIO PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DEL MANTO STRADALE DURANTE LA STAGIONE INVERNALE: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. - C.I.G. Z770B5BDE7 - |
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| SERVIZIO CULTURA | 05/09/2013 |
SERVIZIO CULTURA num.part. 117 del 05/09/2013 DELIB. GC N. 97/2013 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2013/2014 - AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPORANEO ALLA DITTA AUTONOLEGGIO SMERALDA DAL 20 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2013 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE |
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| SERVIZIO CULTURA | 05/09/2013 |
SERVIZIO CULTURA num.part. 116 del 05/09/2013 DELIB. G.C. N 97/2013 SERVIZIO DI MENSA NELLA SCUOLA MATERNA A.S. 2013/2014 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA ARCOBALENO ARL DI CALANGIANUS PER IL PERIODO 30 SETTEMBRE 31 DICEMBRE 2013 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE |
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| AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 04/09/2013 |
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 212 del 04/09/2013 Liquidazione contributo economico ad indigente. |
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| AREA TECNICA | 03/09/2013 |
AREA TECNICA num.part. 294 del 03/09/2013 Approvazione verbale di gara procedura negoziata per lavori di risanamento conservativo e messa in sicurezza Chiesa Santa Giusta e aggiudicazione definitiva all' Impresa Ghiaccio di Scano Montiferro. |
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| AREA TECNICA | 03/09/2013 |
AREA TECNICA num.part. 293 del 03/09/2013 Affidamento dei lavori vari di trasporto materiali alla ditta Autotrasporti di Ambrosino Raimondo: impegno di spesa e liquidazione fatture - Cig Z090B5751D. |
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| AREA TECNICA | 03/09/2013 |
AREA TECNICA num.part. 292 del 03/09/2013 Affidamento alla ditta Giovanni e Carlo Inzaina S.n.c. della fornitura di carburante per gli automezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico: impegno di spesa e liquidazione fatture - Cig Z7A0B5723C. |
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| AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 03/09/2013 |
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 211 del 03/09/2013 L.R.20/97 Impegno di spesa e liquidazione provvidenze a n. 2 utenti - P.S. - - D.L. - aventi diritto. |
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| AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 03/09/2013 |
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 210 del 03/09/2013 Liquidazione contributo economico ad indigenti. |
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| SERVIZIO CULTURA | 03/09/2013 |
SERVIZIO CULTURA num.part. 115 del 03/09/2013 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI NELL'ANNO SCOLASTICO 2012/2013. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA |
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| SERVIZIO CULTURA | 03/09/2013 |
SERVIZIO CULTURA num.part. 114 del 03/09/2013 L. N. 62/2000 - ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE. A.S. 2012/2013 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA. |
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| AREA TECNICA | 02/09/2013 |
AREA TECNICA num.part. 291 del 02/09/2013 Potenziamento della fornitura di energia elettrica nella Chiesa di San Sebastiano: liquidazione fattura alla ditta Enel Servizio Elettrico. |
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| AREA TECNICA | 30/08/2013 |
AREA TECNICA num.part. 290 del 30/08/2013 Interventi di completamento "Lavori di recupero primario del Palazzo Puliga": Esame ed approvazione Stato Finale e liquidazione fattura alla ditta "Ledda Costruzioni S.n.c." di Santa Maria Coghinas". - C.I.G. Z520A0800E - |
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| AREA TECNICA | 30/08/2013 |
AREA TECNICA num.part. 289 del 30/08/2013 Fornitura dell'energia elettrica all'impianto di pubblica illuminazione ed agli immobili comunali: liquidazione fatture alla ditta Enel Energia per i consumi del mese di luglio 2013. |
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| AREA TECNICA | 30/08/2013 |
AREA TECNICA num.part. 288 del 30/08/2013 Interventi di completamento "Lavori di recupero primario del Palazzo Puliga": Esame ed approvazione S.A.L. n°1 e liquidazione fattura alla ditta "Ledda Costruzioni S.n.c." di Santa Maria Coghinas". - C.I.G. Z520A0800E - |
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| AREA TECNICA | 30/08/2013 |
AREA TECNICA num.part. 287 del 30/08/2013 Affidamento dei lavori vari di riparazione alla ditta Ambros di Ambrosini Gianfranco e Salvatore: impegno di spesa e liquidazione fatture - Cig Z900B4D954. |
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| AREA TECNICA | 29/08/2013 |
AREA TECNICA num.part. 286 del 29/08/2013 Lavori di "Manutenzione straordinaria Strada Calangianus - S.S.127 Percorsi Lattalga - Bivio Nuchis - Casello n°13": Esame ed approvazione S.A.L. n°1 e liquidazione fattura alla ditta "Impresa Costruzioni Orrù Giancarlo" di Oristano. - C.I.G. 483006039A - |
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| AREA TECNICA | 29/08/2013 |
AREA TECNICA num.part. 285 del 29/08/2013 Affidamento dei lavori di trasporto di materiali vari alla ditta Autorasporti di Gianfranco Abeltino: impegno di spesa e liquidazione fatture - Cig ZB50B4D498. |
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| AREA TECNICA | 29/08/2013 |
AREA TECNICA num.part. 284 del 29/08/2013 Gestione dei campi sportivi comunali "Signora Chiara" e "G. Mariotti": impegno di spesa e liquidazione canone alla società F.B.C. Calangianus per il bimestre luglio - agosto dell'anno 2013. |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 29/08/2013 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 111 del 29/08/2013 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI PER MISSIONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
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| AREA TECNICA | 28/08/2013 |
AREA TECNICA num.part. 283 del 28/08/2013 Fornitura dell'energia elettrica ai campi di calcetto siti in loc. Mangoni e loc. Santa Margherita: liquidazione fatture alla ditta Enel Energia per i consumi del bimestre giugno - luglio 2013. |
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| AREA TECNICA | 28/08/2013 |
AREA TECNICA num.part. 282 del 28/08/2013 Servizio di gestione dell' impianto di pubblica Illuminazione: liquidazione fatture alla ditta Enel Sole per il mese di Luglio 2013 |
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| AREA TECNICA | 28/08/2013 |
AREA TECNICA num.part. 281 del 28/08/2013 Fornitura dell'energia elettrica al centro ricreativo ed alla caserma dei vigili urbani: liquidazione fatture alla ditta Enel Servizio Elettrico per i consumi del bimestre giugno - luglio 2013. |
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